近日,公司在四樓會議室召開了2月份審計工作會議,黨委委員、紀(jì)委書記、審計委員會副主任王鵬,各分子公司財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)以及審計部門人員參會。會議由公司審計部副經(jīng)理林平主持。
會議傳達(dá)學(xué)習(xí)了近期集團(tuán)審計工作會議精神,通報了2022年各分子公司完工項目審計、審計整改工作進(jìn)展,以及年度目標(biāo)責(zé)任審計工作考核得分情況。同時,聽取了各分子公司2023年待審?fù)旯ろ椖?、送審項目資料準(zhǔn)備等工作匯報,并提出了意見要求。
會議認(rèn)為,過去一年,在公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在集團(tuán)審計部的幫扶和各分子公司的共同努力下,審計整改工作成效明顯,公司審計整體工作有較大提升。會議強(qiáng)調(diào),2023年是集團(tuán)、公司“項目基礎(chǔ)管理深化年”,針對審計過程中發(fā)現(xiàn)問題,各分子公司、各項目部要積極主動抓好整改工作,對于基礎(chǔ)性問題,要舉一反三,立行整改,不斷規(guī)范項目基礎(chǔ)管理。
會議還對2023年完工項目審計工作進(jìn)行了具體安排,要求加強(qiáng)年度內(nèi)審計整改工作的“紀(jì)審”聯(lián)動,壓緊嚴(yán)實以往問題整改工作進(jìn)度,盡快銷號,持續(xù)鞏固審計成效。